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無(wú)障礙

2022年度蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)部門(mén)決算

來(lái)源: 蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)

時(shí)間: 2023/09/20/ 16:05 

字號(hào):[][][]

  目 錄

  第一部分 部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 2022年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  第五部分 名詞解釋

  第一部分 部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  1.正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法規(guī)。

  2.堅(jiān)持以教學(xué)為中心,努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法,不斷提高教學(xué)水平。

  3.加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。

  4.堅(jiān)持教書(shū)育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人方針,加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育,使學(xué)生的德智體美勞全面發(fā)展。

  5.維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序,為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

  6.組織學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)做好行政后勤工作,堅(jiān)持為教學(xué)服務(wù),不斷改善師生的工作、學(xué)習(xí)、生活條件,保證教學(xué)工作的順利進(jìn)行。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  我校為寄宿制農(nóng)村普通高中,機(jī)構(gòu)設(shè)置數(shù)是1個(gè),學(xué)校內(nèi)設(shè)職能部門(mén)5個(gè),在校教職工169人。

  第二部分 2022年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

  (以上內(nèi)容見(jiàn)附件)

  第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)均為4007.67萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少679.56萬(wàn)元,下降14.5%,主要原因是教育收入支出較上年減少576.73萬(wàn)元;社會(huì)保障與就業(yè)繳費(fèi)支出較上年減少123.04萬(wàn)元;衛(wèi)生健康繳費(fèi)支出較上年減少14.54萬(wàn)元;住房保障繳費(fèi)支出較上年增加5.87萬(wàn)元;2022年度結(jié)轉(zhuǎn)28.88萬(wàn)元。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)4007.67萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3792.90萬(wàn)元,占94.64%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入214.77萬(wàn)元,占5.36%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)3978.79萬(wàn)元,其中:基本支出3978.79萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3792.90萬(wàn)元。與上年相比,各減少786.71萬(wàn)元,下降17.18%。主要原因是教育收入支出減少654.98萬(wàn)元;社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)以及衛(wèi)生健康繳費(fèi)等較上年收入支出減少131.73萬(wàn)元。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3792.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少786.71萬(wàn)元,下降17.18%。主要原因是教育收入支出減少654.98萬(wàn)元;社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)以及衛(wèi)生健康繳費(fèi)等較上年收入支出減少131.73萬(wàn)元。

  1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  2.外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  3.國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

  4.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  5.教育支出年初預(yù)算數(shù)為2874.52萬(wàn)元,支出決算為3259.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.38%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師正常晉升薪級(jí)工資、晉升職務(wù)工作以及后期新進(jìn)教師工資增加,故又追加人員工資以及生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi),從而導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

  6.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  7.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為195.71萬(wàn)元,支出決算為212.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是后期新進(jìn)教師增加以及之前調(diào)入人員補(bǔ)繳社會(huì)保障與就業(yè)繳費(fèi)。

  9.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為164.65萬(wàn)元,支出決算為165.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是后期新進(jìn)教師增加。

  10.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  12.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  13.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  16.金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  17.援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  18.自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  19.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為151.35萬(wàn)元,支出決算為155.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.02%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是后期新進(jìn)教師增加。

  20.糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  23.其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  24.債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  25.債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3792.90萬(wàn)元。其中:

  人員經(jīng)費(fèi)3553.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少387.34萬(wàn)元,下降9.83%,主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)、衛(wèi)生健康支出繳費(fèi)、住房保障支出繳費(fèi)、生活補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)239.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少99.35萬(wàn)元,下降29.36%,主要原因是辦公費(fèi)、維修費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)以及福利費(fèi)。

  七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

  本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

  本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本年教師外出培訓(xùn)活動(dòng)較上年增加。

  八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)156.14萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出152.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額156.14萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

  九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

  2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

  十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

  十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  我單位屬于全額財(cái)政撥款單位,我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

  2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

  其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

  3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

  2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

  第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及資金239.1萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,該項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金用途,實(shí)際完成的績(jī)效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定目標(biāo)值,自評(píng)結(jié)果為“良好”。

  (二) 績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中對(duì)1個(gè)項(xiàng)目和整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)239.1萬(wàn)元,全年支出239.1萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。整體支出績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),整體支出績(jī)效自評(píng)得分為98分。一般公共預(yù)算整體全年預(yù)算數(shù)為3792.9萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3792.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是正常發(fā)放教師工資,繳納各類保險(xiǎn);保障教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)整理;采購(gòu)辦公用品;三是完成學(xué)期內(nèi)的教學(xué)計(jì)劃;組織教師隊(duì)伍培訓(xùn);提高學(xué)生成績(jī);四是加強(qiáng)校園安全教育,確保師生在校安全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是資產(chǎn)較凌亂。下一步改進(jìn)措施:;加強(qiáng)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理。一般公共預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)情況:分別從部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)、服務(wù)對(duì)象滿意度四個(gè)指標(biāo)方面進(jìn)行自評(píng),除了資產(chǎn)管理方面有待改善提高,其他方面較好。

  (三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  將此次績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為完善政策和改進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的重要依據(jù),進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理水平,并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  第五部分 名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

  四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

  五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  六、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

  七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  附件1:蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)2022年度決算公開(kāi)表

  附件2:蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  附件3:2022年度蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表    

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