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2019年度
蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院)部門決算情況說明

來源: 蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院)

時間: 2020/09/15/ 10:55 

字號:[][][]

目  錄

  一、部門概況

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 ?。ǘC構設置及人員編制

  二、部門決算執(zhí)行情況

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  (三)支出決算表

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 ?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算表

 ?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算表

  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 ?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算表

  三、部門決算情況說明

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 ?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  四、“三公”經(jīng)費情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況

 ?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況

  (三)“三公”經(jīng)費增減變化情況

 ?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況

  五、其他需要說明的事項

 ?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費情況說明

 ?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

  (三)政府采購支出情況說明

 ?。ㄋ模╊A算績效管理情況說明

  六、專業(yè)名詞解釋

  2019年度蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院)部門決算情況說明

  一、部門基本情況

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  1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī),推進素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃;研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施;統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

  2.編制新區(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計劃和招生計劃,并組織、指導實施。

  3.綜合管理新區(qū)的基礎教育、職業(yè)技術教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負責教育的督導與評估;管理新區(qū)所屬學校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計制度和規(guī)定。

  4.負責新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊伍建設工作、教師資格的認定和職稱的評審工作;負責學校和單位的人事勞資管理工作。

  5.規(guī)劃和指導學校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術及國防教育工作。

  6.負責教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計工作;組織新區(qū)體育競賽,承辦省、市開展的體育競賽。

  7.依法審批、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會事業(yè)的行政許可和申報工作;負責教育、體育事業(yè)基礎設施和服務設施的規(guī)劃、設計、建設和管理工作。

  8.做好教育、體育事業(yè)調(diào)研工作,抓典型,表彰先進,總結推廣經(jīng)驗,研究解決有關教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問題。

  9.貫徹執(zhí)行國家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實施方案,負責貫徹落實省、市教育考試院相關工作。

  10.負責各級各類教育資助和追繳各類助學貸款,負責貫徹落實省、市教育資助中心相關工作。

  11.負責組織各教育教學單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標準,加強學校安全維穩(wěn)和應急管理工作。

  12.負責對農(nóng)村義務教育階段學習營養(yǎng)改善計劃學生營養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運營的校車實施監(jiān)管;負責新區(qū)中小學、幼兒園校園安全管理工作。

  13.加強指導新區(qū)各級各類學校黨的建設工作,負責開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

  14.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

  (二)部門機構設置

  蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院)核定工作人員33名。其中:正縣級領導職數(shù)1名(局長1名),副縣級領導職數(shù)3名(副局長3名);內(nèi)設機構核定正科級領導職數(shù)8名(正科級行政審批專員1名),副科級領導職數(shù)8名。

 ?。ㄈ┤藛T情況

  蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院)年末在職實有人數(shù)26人;其中:行政人員6人,事業(yè)人員15人,聘用人員5人。

  二、2019年度部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  三、2019年度部門決算情況說明

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  本部門2019年度收入總計43169.08萬元,支出總計71346.03萬元。與2018年決算數(shù)相比,收入增長-2662.41萬元、增長-5.81%,支出增加25514.54萬元、增長55.67%,主要原因為項目結算審計結束,2019年支付項目尾款增加。

  本部門2019年度收入合計43169.08萬元,其中:財政撥款收入39694.61萬元,占91.95%;政府性基金預算財政撥款收入3474.46萬元,占8.05%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占0.00%。

  本部門2019年度支出合計71346.03萬元,其中:基本支出8503.26萬元,占11.92%;項目支出62842.77萬元,占88.08%;因新區(qū)近年來新建校舍較多,引進項目也多,所以項目支出比例很高。

  本部門2019年度年末結轉(zhuǎn)和結余3845.2萬元,較上年增加-28176.95萬元,主要原因是學校建設項目未完工,項目尚需在下一年度完工后進行待攤、結算分配。政府性基金預算財政撥款結轉(zhuǎn)92.66元,資金將在2020年安排支出。

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  本部門2019年度財政撥款收入合計43169.08萬元,較上年決算數(shù)增加22666.94萬元,增長110.56%。本年度因新區(qū)部分新建學校項目及薄改項目增加,因此一般公共預算財政撥款項目收入比上年度增加。較年初預算數(shù)增加9273.15萬元,增長21.48%。主要原因是2019年新建校舍及新建學校的辦公用品的購置等造成超出預算金額。

  本部門2019年度財政撥款支出合計71024.49萬元,較上年決算數(shù)增加57646.73萬元,增長430.91%。本年度因新區(qū)部分新建學校項目及薄改項目增加。

  本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出2971.35萬元,占4.18%,主要原因是2018年引進教師300余名,新建校舍及新建學校的辦公用品的購置等造成超出預算金額;教育支出61562.45萬元,占86.68%,主要是部分項目已完工,并完成結算審計,根據(jù)合同約定支付項目款;科學技術支出1311.98萬元,占1.85%,主要用于支付科技類建設經(jīng)費尾款;文化體育與傳媒支出1408.72萬元,占1.98%,主要原因是2019年馬拉松等大型項目支出列入預算;社會保障和就業(yè)支出255.52萬元,占0.36%,主要原因是代繳教育系統(tǒng)所有老師的基本養(yǎng)老保險繳費;住房保障支出21.6萬元,占0.03%,主要原因是人員增加,公積金相應增加;衛(wèi)生健康支出16.99萬元,占0.02%,主要是繳納醫(yī)療補助、公務員醫(yī)療補助等;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3386.46萬元,占4.77%,主要是債務安排的支出用于2017年新建學校的租賃費;其他支出89.42萬元,占0.13%,主要原因是其他支出未列入預算;

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  本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出8503.26萬元。其中:人員經(jīng)費8470.02萬元,較上年增加8076.87萬元,主要原因是2019年度增加了教育系統(tǒng)績效工資,人員工資相應增加。公用經(jīng)費33.24萬元,較上年增加-8.37萬元,主要原因是本年度節(jié)約各類開銷。

  四、“三公”經(jīng)費情況說明

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況

  2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,其中公務車輛運行費0萬元,公務接待費0萬元。

  (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

  2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。

  公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。

  公務車運行維護費0萬元。

  公務接待費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。

 ?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費增減變化情況

  2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,2018年 “三公”經(jīng)費支出共計0萬元,無增減變動。

 ?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況

  2019年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次,0人。

  五、其他需要說明的事項

 ?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費情況說明。

  2019年本部門機關運行經(jīng)費支出33.24萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費等)。機關運行經(jīng)費較2018年增加-8.37萬元,增長-20.12%,主要原因是本年度節(jié)約開支。

  (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。

  截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 ?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明。

  2019年本部門政府采購支出總額5850.89萬元,其中:政府采購貨物支出2880.76萬元、政府采購工程支出64.3萬元、政府采購服務支出2905.83萬元。主要用于采購新建學校辦公設備等,購買服務主要是為各學校配備保安人員、校車運行等費用。

 ?。ㄋ模╊A算績效管理情況說明

  2019年我單位認真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關文件精神,積極推進預算績效管理工作,嚴格遵守財經(jīng)紀律,進一步健全財務管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī),會計核算符合相關規(guī)定,資金專款專用,資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。

  根據(jù)財政預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價,對績效目標及各項指標完成情況進行對比分析,完成了年度績效目標等方面自評工作。

  六、專業(yè)名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 ?。ǘ┦聵I(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 ?。ㄈ┙?jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

 ?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

 ?。┠瓿踅Y轉(zhuǎn)和結余:指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

 ?。ㄆ撸┙Y余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

 ?。ò耍┠昴┙Y轉(zhuǎn)和結余:指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

 ?。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 ?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 ?。ㄊ唬┙?jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

 ?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 ?。ㄊC關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 ?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 ?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋?jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

 ?。ㄊ€人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 ?。ㄊ撸┢渌Y本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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